La auditoría interna fortalece el control interno de las organizaciones, asegurando la correcta evaluación de riesgos, el cumplimiento de leyes y regulaciones, y la emisión de información confiable. Mediante una óptima gestión de sus recursos, aumenta su aporte al logro de objetivos, reducción de riesgos, e identificación de eficiencias. Las Normas del IIA establecen que el director de auditoría interna gestionará eficazmente esta actividad, para que añada valor a la organización.
Al finalizar el curso el participante aplicará las técnicas aprendidas en la gestión de auditoría interna, así como la implementación de mejores prácticas y realización de auditorías de alto impacto para la mejora de los procesos, posicionando así el beneficio de la función con el consiguiente valor añadido para la organización.
- Estudiantes, Egresados de Contabilidad, Administración, Ingeniería y carreras afines.
- Profesionales en Auditoría, Riesgos y Cumplimiento Normativo, y todo aquel interesado en los Sistemas de Control Interno.
- Gestión de Riesgos y Auditoría Interna
- Evaluación de la Gestión del Riesgo de Fraude
- Ciberseguridad y Privacidad
- Estrategia Digital y Rol de Auditoría Interna
- Criterio ESG y Actividad de Auditoría Interna
- El futuro de la Auditoría Interna
Dante Raúl Torres Martínez
Magíster en Auditoría por la U. del Pacífico. Contador Público por la U. de Lima. Certified Internal Auditor – CIA, Certification in Control Self-Assessment – CCSA y Certification in Risk Management Assurance – CRMA por The Institute of Internal Auditors (USA). Evaluador Certificado de Quality Assurance por el IAI de España. Certificado en Control Interno por COSO (USA).
Constancia de participación: Asistencia 80% de las sesiones programadas de videoconferencia.
Tarifa general: S/ 340.00 (incluye material y constancia, ambas digitales).
Descuentos especiales:
- Comunidad PUCP : S/ 306.00 (10% de descuento).
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